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内部統制の推進

 JAXAは、研究開発成果の最大化および適正、有効かつ効率的な業務の実施、さらには社会からの信頼を得ることを目的とし、内部統制の強化に取り組んでいます。
 2023年9月には、独法評価などの指摘を踏まえ、理事長のリーダーシップの下、「マネジメント改革検討委員会」を設置し、リスクマネジメントを含む、内部統制のあり方についても検討し、報告書をとりまとめました。概要及び報告書は、以下((注記))を参照ください。本委員会での検討をふまえ、2024年度からはリスクに対する意識をより一層高めつつ、リスクを早期に把握し必要な対処を行えるよう、内部統制推進規程を整備し、各組織の役割分担を明確化するとともに、内部統制とリスクマネジメントを統合的に実施する体制に移行することとしました。
 JAXAは引き続き、法令等を遵守するとともに、内部統制への取り組みを通じ、国立研究開発法人としてのミッションを有効かつ効率的に果たしていきます。
((注記)) https://www.jaxa.jp/press/2024/04/20240423-1_j.html

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