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予算

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予算
収益的収入及び支出において、収入は117億6061万1千円(前年度比6964万9千円減、0.6%減)です。支出は110億2837万3千円(前年度比1億7229万6千円増、1.6%増)です。

また資本的収入及び支出において、収入は4億9742万5千円(前年度比2億2844万2千円増、84.9%増)です。支出は 76億9679万円(前年度比13億1561万2千円増、20.6%増)です。

なお資本的収入額が資本的支出額に不足する額71億9936万5千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億3619万7千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金5億9892万5千円、減債積立金1億円、過年度損益勘定留保資金35億3380万円及び当年度損益勘定留保資金27億3044万3千円で補填します。
業務の予定量

(1)給水団体数

21市町村1企業団

(2)年間給水量

80,000,000立方メートル

(3)1日平均給水量

219,178立方メートル

(4)主要な建設工事
(県域水道ファシリティマネジメント推進工事)

598,925千円

(県営水道施設強靱化工事)

2,041,857千円

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