平成18年4月28日
本資料には,将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来
の業績を保証するものではなく,リスクと不確実性を内包するものです。将来の業
績は,経営環境に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
決算説明資料
目次
・17年度 決算総括
・17年度 需要と供給
・17年度 決算概要(単体)
・17年度 決算概要(連結)
・17年度 セグメント情報
・17年度 キャッシュ・フロー概要(連結)
・18年度 業績予想総括
・ 変動要因影響額(単体)
・ 付表P1P2
P3・4P5P6P7P8P9 17年度 決算総括1(注)当期末で,関係会社50社を連結決算の対象としております。
その内訳は,連結子会社26社(対前年+5社:新規5社),持分法適用会社24社(対前年±0社:新規3社
除外3社)となっております。
連結 億円,%
H17年度 H16年度 増減 前年比
売 上 高 14,017 14,087 さんかく
69 99.5
営 業 利 益 1,712 2,137
さんかく 424 80.1
経 常 利 益 1,252 1,599
さんかく 346 78.3
( 特 別 損 失 ) (91)
(105)
(さんかく13)
(87.3) 当 期 純 利 益 768 892
さんかく 124 86.1
単体 億円,%
H17年度 H16年度 増減 前年比
売 上 高 13,294 13,331 さんかく
37 99.7 営 業 利 益 1,596 2,015
さんかく 419 79.2 経 常 利 益 1,141 1,529
さんかく 387 74.7 ( 特 別 損 失 ) (100)
(66)
(33)
(150.4) 当 期 純 利 益 691 893
さんかく 202 77.3 17年度 需要と供給21 需要(販売電力量) 億kWh,%
H17年度 H16年度 増減 前年比283 275
8
102.8 547
527
20
103.7 830
802
28
103.4 再 一 般 需 要 608
590
18
103.0 掲 大 口 電 力 222
212
10
104.6 2 供給(発受電電力量) 億kWh,%
H17年度 H16年度 増減 前年比
水 力 31
48
さんかく17
65.2 (出 水 率) (81.6) (113.2)
(さんかく31.6)
火 力 318
297
21
107.0 原 子 力 400
397
3
100.8 (設 備 利 用 率) (86.8) (86.2) (0.6) 計 749
742
7
101.0 164
143
21
114.5 さんかく2
さんかく1
さんかく1
212.3 さんかく3
さんかく4
1
81.7 908
880
28
103.1 揚 水 用
合 計
融 通
電 灯
電 力
合 計
他 社自 社 3
17年度 決算概要(単体)
1 収支比較表 億円,%
H17年度 H16年度 増減 前年比 主な増減説明
電 灯 料 5,623
5,667
さんかく43
99.2

電 力 料 7,285
7,363
さんかく77
98.9

販 売 電 力 料 77
45
32
173.0
地帯間販売電力料21,他社販売電力料11
そ の 他 352
308
43
114.0
附帯事業営業収益48,有価証券売却益さんかく17
( 売 上 高 ) (13,294)
(13,331)
(さんかく37)
(99.7)

13,339
13,384
さんかく44
99.7

人 件 費 1,784
1,859
さんかく74
96.0
退職給与金さんかく35,給料手当さんかく17
燃 料 費 1,797
1,432
365
125.5
CIF価格の上昇233,販売電力量の増145
修 繕 費 1,573
1,587
さんかく13
99.2
災害復旧費用さんかく15
減 価 償 却 費 1,995
2,103
さんかく107
94.9
汽力さんかく62,原子力さんかく52
購 入 電 力 料 1,132
1,055
76
107.3
他社購入電力料76
支 払 利 息 384
465
さんかく80
82.6
金利の低下さんかく34,借入金の期限前弁済さんかく25,有利子負債の減少さんかく21
そ の 他 3,528
3,352
176
105.3
附帯事業営業費用44,原子力発電施設解体費41
12,197
11,855
342
102.9

(1,596)
(2,015)
(さんかく419)
(79.2)

1,141
1,529
さんかく387
74.7

さんかく46
26
さんかく73
‐100 66
33
150.4
関係会社支援損(H17)100,減損損失(H16)さんかく66691 893
さんかく202
77.3

2 主要諸元
H17年度 H16年度 増減
113.3
107.5
5.8

55.8
38.8
17.0

81.6
113.2
さんかく31.6

86.8
86.2
0.6
経常収益
合 計経常費用
合 計
渇 水 準 備 金
経 常 利 益
当 期 純 利 益
電気料金値下げさんかく600,販売電力量の増(+28億kWh)ほか480
円/,ドル$/b,%
為 替 レ ー ト
原 油 CIF 価 格
出 水 率
原 子 力 設 備 利 用 率
( 営 業 利 益 )
特 別 損 失
17年度 決算概要(単体)43 貸借対照表比較表 億円
H18年3月末 H17年3月末 増減 主な増減説明
資産 38,573
38,065
507

負債 28,616
28,772
さんかく155

資本 9,956
9,293
663

減価償却などさんかく2,298
電気事業固定資産さんかく1,995,附帯事業固定資産さんかく65
核燃料[減損額]さんかく238
設備投資額1,844
使用済燃料再処理等積立金601
長期投資・有価証券時価評価差額442
繰延税金資産・有価証券時価評価差額相当さんかく159
有利子負債さんかく240
(H18.3末残高19,751←H17.3末残高19,991) [有利子負債比率 H18.3末51.2%←H17.3末52.5%]
当期純利益691
その他有価証券評価差額金283
配当金さんかく307 [株主資本比率 H18.3末25.8%←H17.3末24.4%]
17年度 決算概要(連結)5収支概況 億円,%
H17年度 H16年度 増減 前年比
電 気 事 業 営 業 収 益 13,119 13,205 さんかく85 99.3

そ の 他 事 業 営 業 収 益 897 881 16
101.8

14,017 14,087 さんかく69 99.5
(1.05)
76 74 2
103.7

14,094 14,161 さんかく66 99.5

電 気 事 業 営 業 費 用 11,407 11,077 330 103.0

そ の 他 事 業 営 業 費 用 896 872 24
102.8

12,304 11,949 354 103.0

537 611
さんかく74 87.8

12,841 12,561 279 102.2

(1,712)
(2,137)
(さんかく424)
(80.1)
(1.07)
1,252
1,599
さんかく346
78.3
(1.10)
さんかく46
26
さんかく73

91 105
さんかく13
87.3
768 892
さんかく124
86.1
(1.11)
営業外費用
合 計
合 計経常費用経常収益
営業収益(売上高)
営業外収益
営業費用
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
特 別 損 失
当 期 純 利 益
渇 水 準 備 金
H17年度
連単倍率 6(注)セグメント情報については,H17年3月策定の「中期経営方針」に定める事業領域に合わせて,「電気事業」,「エネルギー
関連事業」,「情報通信事業」と「その他の事業」の4つに区分して開示しております。
17年度 セグメント情報
億円
外部向け取引 内部取引 計
(A) (B) (A+B)
13,119
23 13,143
さんかく86
1,629
さんかく424 461
776
1,238
6
46
11
360 377
737
45
さんかく6

75 125
201
7
30
さんかく7

14,017
1,304
15,321
さんかく27
1,699
さんかく418 ‐ さんかく1,304
さんかく1,304
さんかく42
13
さんかく5

14,017
‐ 14,017
さんかく69
1,712
さんかく424 売 上 高 営 業 利 益
電気事業
エネルギー関連事業
対前年増減 対前年増減
連 結
情報通信事業
その他の事業計消 去
17年度 キャッシュ・フロー概要(連結)7キャッシュ・フロー比較表 億円
H17年度 H16年度 増減 主な増減説明
2,709 4,192 さんかく1,483
税金等調整前当期純利益さんかく260
使用済燃料再処理等積立金さんかく601
減価償却費さんかく105
減損損失さんかく105
さんかく1,970 さんかく1,935 さんかく35
(固定資産の取得による支出[再掲]) (さんかく2,001) (さんかく2,063) (61)
さんかく666 さんかく2,210 1,544
有利子負債の減少額1,607
(H17さんかく363←H16さんかく1,971)
配当金支払額の増さんかく70
(H17 307←H16 236)
72 46 25
708 2,129 さんかく1,421
((注記))フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー − 固定資産の取得による支出
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー計フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
((注記))
18年度 業績予想総括8連結
売 上 高 13,600 程度 14,017 さんかく 417 97.0
営 業 利 益 1,440 〃 1,712 さんかく
272 84.1
経 常 利 益 1,040 〃 1,252 さんかく
212 83.0
( 特 別 損 失 ) (91)
(さんかく91)
( ‐ )
当 期 純 利 益 620 〃 768 さんかく 148 80.7
単体
売 上 高 12,900 程度 13,294 さんかく 394 97.0 営 業 利 益 1,340 〃 1,596 さんかく
256 83.9 経 常 利 益 950 〃 1,141 さんかく
191 83.2 ( 特 別 損 失 ) (100)
(さんかく100)
( ‐ )
当 期 純 利 益 580 〃 691 さんかく 111 83.9 ( ‐ )
億円,%
億円,%
増減
増減
前年比
前年比
H17年度
H17年度
H18年度
H18年度
( ‐ )
変動要因影響額(単体)9億円
為替レート
(1円/$)
14 程度 14 程度
原油CIF価格
(1$/b)
24 〃 24 〃
出水率(1%)3 〃 3 〃
原子力設備利用率(1%)21 〃 19 〃
金利(1%)31 〃 32 〃
H18年度 H17年度
付表
17年度 決算総括 対前回予想(11月) P1
17年度 決算総括 対前回予想(11月)1連結
売 上 高 14,017 13,650
程度 367 102.7 営 業 利 益 1,712 1,510
〃 202 113.4 経 常 利 益 1,252 1,060
〃 192 118.2 ( 特 別 損 失 ) (105)
(87.3) 当 期 純 利 益 768 620
〃 148 124.0 単体
売 上 高 13,294 12,950
程度 344 102.7 営 業 利 益 1,596 1,430
〃 166 111.6 経 常 利 益 1,141 1,000
〃 141 114.2 ( 特 別 損 失 ) (112) (89.9) 当 期 純 利 益 691 590
〃 101 117.2 (100)
(さんかく13)
(さんかく11)
H17年度
実績
前回予想
(11月)
増減
前回予想比
億円,%
前回予想比
億円,%
H17年度
実績
前回予想
(11月)
(91)
増減
<お問い合わせ先>
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九州電力株式会社 経営企画室IRグループ
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電 話
電 話 (092)726
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(代表)FAX FAX (092)733
(092)733‐
‐14351435URL: http://www.
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