平成24年5月8日

九州電力株式会社
平成24年4月26日に発表いたしました「平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部につい
て記載誤りがございましたので、お詫びするとともに、下記のとおり訂正いたします。

〔訂正箇所〕
・17ページ 3.連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
訂正内容については、本資料の2〜3ページに記載。
・25ページ 4.個別財務諸表 (1) 貸借対照表
訂正内容については、本資料の4〜5ページに記載。
・28〜30ページ 4.個別財務諸表 (3) 株主資本等変動計算書
訂正内容については、本資料の6〜11ページに記載。
「平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
当社ホームページの決算短信につきましては、
訂正して掲載しております。
−1−
訂正箇所には下線を付しております。
17ページ 3.連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失(しろさんかく)
48,318 しろさんかく214,750
減価償却費 234,117 235,563
原子力発電施設解体費 7,524 3,106
核燃料減損額 24,960 8,906
固定資産除却損 8,435 9,784
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,428 −
退職給付引当金の増減額(しろさんかくは減少) 2,986 9,129
使用済燃料再処理等引当金の増減額(しろさんかくは減少) しろさんかく4,212 しろさんかく12,567
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(しろさんかくは減
少)
3,923 2,288
渇水準備引当金の増減額(しろさんかくは減少) − 1,216
受取利息及び受取配当金 しろさんかく5,180 しろさんかく6,697
支払利息 34,025 34,025
持分法による投資損益(しろさんかくは益) しろさんかく1,492 しろさんかく956
負ののれん発生益 172 2,592
使用済燃料再処理等積立金の増減額(しろさんかくは増加) しろさんかく29,503 しろさんかく23,020
売上債権の増減額(しろさんかくは増加) しろさんかく4,824 しろさんかく13,961
たな卸資産の増減額(しろさんかくは増加) 5,225 しろさんかく19,287
仕入債務の増減額(しろさんかくは減少) 9,147 40,552
その他 12,968 8,121
小計 365,022 64,044
利息及び配当金の受取額 5,526 7,294
利息の支払額 しろさんかく34,460 しろさんかく33,905
法人税等の支払額 しろさんかく34,741 しろさんかく20,523
営業活動によるキャッシュ・フロー 301,346 16,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 しろさんかく243,749 しろさんかく229,351
投融資による支出 しろさんかく64,210 しろさんかく6,729
投融資の回収による収入 8,547 4,204
その他 3,397 3,596
投資活動によるキャッシュ・フロー しろさんかく296,015 しろさんかく228,279
−2−
【訂正後】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失(しろさんかく)
48,318 しろさんかく214,750
減価償却費 234,117 235,563
原子力発電施設解体費 7,524 3,106
核燃料減損額 24,960 8,906
固定資産除却損 8,435 9,784
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,428 −
退職給付引当金の増減額(しろさんかくは減少) 2,986 9,129
使用済燃料再処理等引当金の増減額(しろさんかくは減少) しろさんかく4,212 しろさんかく12,567
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(しろさんかくは減
少)
3,923 2,288
渇水準備引当金の増減額(しろさんかくは減少) − 1,216
受取利息及び受取配当金 しろさんかく5,180 しろさんかく6,697
支払利息 34,025 34,025
持分法による投資損益(しろさんかくは益) しろさんかく1,492 しろさんかく956
負ののれん発生益 しろさんかく172 しろさんかく2,592
使用済燃料再処理等積立金の増減額(しろさんかくは増加) しろさんかく29,503 しろさんかく23,020
売上債権の増減額(しろさんかくは増加) しろさんかく4,824 しろさんかく13,961
たな卸資産の増減額(しろさんかくは増加) 5,225 しろさんかく19,287
仕入債務の増減額(しろさんかくは減少) 9,147 40,552
その他 13,314 13,306
小計 365,022 64,044
利息及び配当金の受取額 5,526 7,294
利息の支払額 しろさんかく34,460 しろさんかく33,905
法人税等の支払額 しろさんかく34,741 しろさんかく20,523
営業活動によるキャッシュ・フロー 301,346 16,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 しろさんかく243,749 しろさんかく229,351
投融資による支出 しろさんかく64,210 しろさんかく6,729
投融資の回収による収入 8,547 4,204
その他 3,397 3,596
投資活動によるキャッシュ・フロー しろさんかく296,015 しろさんかく228,279
−3−
25ページ 4.個別財務諸表 (1) 貸借対照表
【訂正前】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
負債の部
固定負債 2,355,345 2,817,264
社債 1,192,555 1,072,556
長期借入金 430,531 1,013,915
長期未払債務 9,363 8,495
リース債務 1,914 1,968
関係会社長期債務 2,825 2,229
退職給付引当金 127,722 136,875
使用済燃料再処理等引当金 346,568 334,000
使用済燃料再処理等準備引当金 22,362 24,651
資産除去債務 207,689 211,840
雑固定負債 13,813 10,731
流動負債 568,030 525,769
1年以内に期限到来の固定負債 204,205 167,980
短期借入金 116,000 111,000
コマーシャル・ペーパー 30,000 −
買掛金 38,934 81,712
未払金 40,503 33,990
未払費用 57,746 67,854
未払税金 31,947 13,337
預り金 1,444 2,073
関係会社短期債務 41,060 40,503
諸前受金 4,092 5,168
雑流動負債 2,094 2,149
特別法上の引当金 − 1,216
渇水準備引当金 − 1,216
負債合計 2,923,375 3,344,250
純資産の部
株主資本 958,542 755,124
資本金 237,304 237,304
資本剰余金 31,114 31,110
資本準備金 31,087 31,087
その他資本剰余金 27 22
利益剰余金 692,219 488,839
利益準備金 59,326 59,326
その他利益剰余金 632,892 429,512
海外投資等損失準備金 10 10
原価変動調整積立金 100,300 100,300
別途積立金 456,000 456,000
繰延利益剰余金 76,582 しろさんかく126,797
自己株式 しろさんかく2,096 しろさんかく2,129
評価・換算差額等 8,972 11,575
その他有価証券評価差額金 10,727 11,634
繰延ヘッジ損益 しろさんかく1,754 しろさんかく59
純資産合計 967,515 766,700
負債純資産合計 3,890,891 4,110,950
−4−
【訂正後】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
負債の部
固定負債 2,355,345 2,817,264
社債 1,192,555 1,072,556
長期借入金 430,531 1,013,915
長期未払債務 9,363 8,495
リース債務 1,914 1,968
関係会社長期債務 2,825 2,229
退職給付引当金 127,722 136,875
使用済燃料再処理等引当金 346,568 334,000
使用済燃料再処理等準備引当金 22,362 24,651
資産除去債務 207,689 211,840
雑固定負債 13,813 10,731
流動負債 568,030 525,769
1年以内に期限到来の固定負債 204,205 167,980
短期借入金 116,000 111,000
コマーシャル・ペーパー 30,000 −
買掛金 38,934 81,712
未払金 40,503 33,990
未払費用 57,746 67,854
未払税金 31,947 13,337
預り金 1,444 2,073
関係会社短期債務 41,060 40,503
諸前受金 4,092 5,168
雑流動負債 2,094 2,149
特別法上の引当金 − 1,216
渇水準備引当金 − 1,216
負債合計 2,923,375 3,344,250
純資産の部
株主資本 958,542 755,124
資本金 237,304 237,304
資本剰余金 31,114 31,110
資本準備金 31,087 31,087
その他資本剰余金 27 22
利益剰余金 692,219 488,839
利益準備金 59,326 59,326
その他利益剰余金 632,892 429,512
海外投資等損失準備金 10 11
原価変動調整積立金 100,300 100,300
別途積立金 456,000 456,000
繰延利益剰余金 76,582 しろさんかく126,798
自己株式 しろさんかく2,096 しろさんかく2,129
評価・換算差額等 8,972 11,575
その他有価証券評価差額金 10,727 11,634
繰延ヘッジ損益 しろさんかく1,754 しろさんかく59
純資産合計 967,515 766,700
負債純資産合計 3,890,891 4,110,950
−5−
28〜30ページ 4.個別財務諸表 (3) 株主資本等変動計算書
【訂正前】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
株主資本
資本金
当期首残高 237,304 237,304
当期末残高 237,304 237,304
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 31,087 31,087
当期末残高 31,087 31,087
その他資本剰余金
当期首残高 29 27
当期変動額
自己株式の処分 しろさんかく2 しろさんかく4
当期変動額合計 しろさんかく2 しろさんかく4
当期末残高 27 22
資本剰余金合計
当期首残高 31,117 31,114
当期変動額
自己株式の処分 しろさんかく2 しろさんかく4
当期変動額合計 しろさんかく2 しろさんかく4
当期末残高 31,114 31,110
利益剰余金
利益準備金
当期首残高 59,326 59,326
当期末残高 59,326 59,326
その他利益剰余金
海外投資等損失準備金
当期首残高 10 10
当期末残高 10 10
原価変動調整積立金
当期首残高 100,300 100,300
当期末残高 100,300 100,300
別途積立金
当期首残高 456,000 456,000
当期末残高 456,000 456,000
−6−
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
繰越利益剰余金
当期首残高 84,539 76,582
当期変動額
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
当期変動額合計 しろさんかく7,956 しろさんかく203,380
当期末残高 76,582 しろさんかく126,797
利益剰余金合計
当期首残高 700,176 692,219
当期変動額
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
当期変動額合計 しろさんかく7,956 しろさんかく203,380
当期末残高 692,219 488,839
自己株式
当期首残高 しろさんかく1,968 しろさんかく2,096
当期変動額
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 14 10
当期変動額合計 しろさんかく127 しろさんかく33
当期末残高 しろさんかく2,096 しろさんかく2,129
株主資本合計
当期首残高 966,630 958,542
当期変動額
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 11 5
当期変動額合計 しろさんかく8,087 しろさんかく203,418
当期末残高 958,542 755,124
−7−
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 15,481 10,727
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく4,753 907
当期変動額合計 しろさんかく4,753 907
当期末残高 10,727 11,634
繰延ヘッジ損益
当期首残高 1,997 しろさんかく1,754
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく3,752 1,695
当期変動額合計 しろさんかく3,752 1,695
当期末残高 しろさんかく1,754 しろさんかく59
評価・換算差額等合計
当期首残高 17,478 8,972
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく8,505 2,602
当期変動額合計 しろさんかく8,505 2,602
当期末残高 8,972 11,575
純資産合計
当期首残高 984,109 967,515
当期変動額
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 11 5
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく8,505 2,602
当期変動額合計 しろさんかく16,593 しろさんかく200,815
当期末残高 967,515 766,700
−8−
【訂正後】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
株主資本
資本金
当期首残高 237,304 237,304
当期末残高 237,304 237,304
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 31,087 31,087
当期末残高 31,087 31,087
その他資本剰余金
当期首残高 29 27
当期変動額
自己株式の処分 しろさんかく2 しろさんかく4
当期変動額合計 しろさんかく2 しろさんかく4
当期末残高 27 22
資本剰余金合計
当期首残高 31,117 31,114
当期変動額
自己株式の処分 しろさんかく2 しろさんかく4
当期変動額合計 しろさんかく2 しろさんかく4
当期末残高 31,114 31,110
利益剰余金
利益準備金
当期首残高 59,326 59,326
当期末残高 59,326 59,326
その他利益剰余金
海外投資等損失準備金
当期首残高 10 10
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立 − −
当期変動額合計 − −
当期末残高 10 11
原価変動調整積立金
当期首残高 100,300 100,300
当期末残高 100,300 100,300
別途積立金
当期首残高 456,000 456,000
当期末残高 456,000 456,000
−9−
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
繰越利益剰余金
当期首残高 84,539 76,582
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立 − −
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
当期変動額合計 しろさんかく7,956 しろさんかく203,380
当期末残高 76,582 しろさんかく126,798
利益剰余金合計
当期首残高 700,176 692,219
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立 − −
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
当期変動額合計 しろさんかく7,956 しろさんかく203,380
当期末残高 692,219 488,839
自己株式
当期首残高 しろさんかく1,968 しろさんかく2,096
当期変動額
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 14 10
当期変動額合計 しろさんかく127 しろさんかく33
当期末残高 しろさんかく2,096 しろさんかく2,129
株主資本合計
当期首残高 966,630 958,542
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立 − −
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 11 5
当期変動額合計 しろさんかく8,087 しろさんかく203,418
当期末残高 958,542 755,124
−10−
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成22年4月1日から. (平成23年4月1日から.
.平成23年3月31日まで) .平成24年3月31日まで)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 15,481 10,727
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく4,753 907
当期変動額合計 しろさんかく4,753 907
当期末残高 10,727 11,634
繰延ヘッジ損益
当期首残高 1,997 しろさんかく1,754
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく3,752 1,695
当期変動額合計 しろさんかく3,752 1,695
当期末残高 しろさんかく1,754 しろさんかく59
評価・換算差額等合計
当期首残高 17,478 8,972
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく8,505 2,602
当期変動額合計 しろさんかく8,505 2,602
当期末残高 8,972 11,575
純資産合計
当期首残高 984,109 967,515
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立 − −
剰余金の配当 しろさんかく28,400 しろさんかく28,396
当期純利益又は当期純損失(しろさんかく) 20,443 しろさんかく174,983
自己株式の取得 しろさんかく142 しろさんかく43
自己株式の処分 11 5
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) しろさんかく8,505 2,602
当期変動額合計 しろさんかく16,593 しろさんかく200,815
当期末残高 967,515 766,700
以 上
−11−

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