2009年度第1四半期決算概況


2009年度 第1四半期決算概況
中国電力株式会社
2009年7月
目 次
I.2009年度第1四半期決算 ・・・・・・・・・ 1
II.2009年度業績予想 ・・・・・・・・・ 12
補足説明資料 ・・・・・・・・・ 15
I. 2009年度第1四半期決算1 決算概要
755.2%19529225営 業 利 益
対前年比
(A/B)
増 減
(A‐B)
2008年度
第1四半期(B)
2009年度
第1四半期(A)−110
さんかく1891当 期 純 利 益 ・
当 期 純 損 失 ( さんかく )−93.3%174さんかく8165経 常 利 益 ・
経 常 損 失 ( さんかく )
さんかく166
2,468
2,301
売 上 高
[単位:億円,未満切捨て]
552.3%20144246営 業 利 益
対前年比
(A/B)
増 減
(A‐B)
2008年度
第1四半期(B)
2009年度
第1四半期(A)−−
93.5%118183
さんかく171
さんかく18
さんかく1
2,635100182
2,464
当 期 純 利 益 ・
当 期 純 損 失 ( さんかく )
経 常 利 益 ・
経 常 損 失 ( さんかく )
売 上 高
[ 連 結 ]
[ 個 別 ] [単位:億円,未満切捨て]2 収支諸元(販売電力量)74.8さんかく19.075.356.3
産業用81.4さんかく18.7
100.581.8小 計
(72.6)
(さんかく17.6)
(64.0)
(46.4)
(大口再掲)
101.10.325.225.5業務用
特定
規模
需要87.4100.196.6100.6
対前年比
(A/B)
さんかく18.6
147.5
128.9
販売電力量合計0.147.047.1小 計
さんかく0.25.85.6
電 力0.341.241.5電 灯
特定
規模
需要
以外
増 減
(A‐B)
2008年度
第1四半期(B)
2009年度
第1四半期(A)
販売電力量実績 [単位:億kWh,%]
((注記))特高または高圧で受電し,契約電力が原則として50kW以上の需要
 販売電力量は,128.9億 kWhと,前年同期に比べ12.6%の減少となった。
 電灯は,電化住宅の増加や,前年に比べ3月の気温が低めに推移したことに
よる暖房需要の増加などから,前年同期を上回った。
 産業用の大口電力は,ほとんどの業種が前年割れとなったことなどから,前
年同期を下回った。3 収支諸元(発受電電力量)燃料費発受電電力量さんかく810597
円/$
為替レート(インターバンク)
さんかく19.6
159.0
139.4
億kWh
合 計
さんかく57.4
109.952.5$/b
全 日 本 原 油 C I F価格0.7さんかく1.5
さんかく0.8
億kWh
揚 水 用1.3さんかく1.00.3億kWh
融 通
さんかく12.0
119.6
107.6$/t全日本海外炭CIF価格
さんかく16.749.432.7
億kWh
他 社 受 電
(さんかく13.7)
さんかく3.8
(92.7)25.9(79.0)22.1(%)
億kWh
(利用率)
原 子 力3.176.579.6億kWh
火 力
(さんかく39.6)
さんかく4.2
(99.7)9.7(60.1)5.5(%)
億kWh
(出水率)
水 力自社
増 減
(A‐B)
2008年度
第1四半期(B)
2009年度
第1四半期(A)
 自 社:水力は,前年同期はほぼ平水だったが,渇水となり減少した。
火力は,石炭火力の補修量減により増加した。
原子力は,前年同期に比べ補修日数の増加により減少した。
 他 社:他社の補修量増や需要減による受電抑制などにより減少した。4 【個 別】 収支概要 (1/3)
[単位:億円,未満切捨て]経常収益
さんかく184
さんかく18
さんかく166
さんかく49
さんかく117
さんかく14124増 減
(A‐B)売上高(営業収益)2,521
2,336
合 計5234
営 業 外 収 益
2,468
2,301計180131地 帯 間 ・ 他 社
販 売 電 力 料 他
2,287
2,170
小 計
1,434
1,293
電 力 料853877
電 灯 料料金収入
主 な 増 減 理 由
2008年度
第1四半期(B)2009年度
第1四半期(A)[ 収 益 ]
販売電力量の減 さんかく288
収入単価の増 171
附帯事業営業収益の減 さんかく24
地帯間販売電力料の減 さんかく215 【個 別】 収支概要 (2/3)
[単位:億円,未満切捨て]
[ 費 用 ]
さんかく33633
原子力バックエンド費用
さんかく26468442
そ の 他営業費用経常費用41924そ の 他 営 業 外 費 用
さんかく17170
支 払 利 息
さんかく359
さんかく362
さんかく1214さんかく344
さんかく118
さんかく2269増 減
(A‐B)原料費2,530
2,170
合 計
2,438
2,076計306294減 価 償 却 費226240
修 繕 費
1,130785小 計457339
地 帯 間 ・ 他 社
購 入 電 力 料673446
燃 料 費270279
人 件 費
主 な 増 減 理 由
2008年度
第1四半期(B)2009年度
第1四半期(A)退職給与金の増 16
CIF安(原油等) さんかく306
販売電力量の減 さんかく115
為替レート円高 さんかく56
石炭利用減 45
出水減 30
原子力利用率減 27
附帯事業営業費用の減 さんかく22
汽力の増 14
定率償却の進行による減ほか6 【個 別】 収支概要 (3/3)
[単位:億円,未満切捨て]
(195)(29)(225)
( 営 業 利 益 )
さんかく12120
原 子 力 発 電 工 事
償 却 準 備 金110さんかく1891当 期 純 利 益 ・
当 期 純 損 失 ( さんかく )65−174増 減
(A‐B)
さんかく1154法 人 税 等−−
渇 水 準 備 金
さんかく8165経 常 利 益 ・
経 常 損 失 ( さんかく )
主 な 増 減 理 由
2008年度
第1四半期(B)2009年度
第1四半期(A)[ 利 益 等 ]7 【連 結】 2009年度第1四半期決算の概要
[売上高(営業収益)]
売上高は2,464億円と,前年同期に比べ171億円の減収となった。
[経常利益]
経常利益は182億円と,前年同期に比べ183億円の増益となった。
[当期純利益]
当期純利益は100億円と,前年同期に比べ118億円の増加となった。
[単位:億円,未満切捨て]201(195)44(29)246(225)
営 業 利 益
増 減
(A‐B)
2008年度
第1四半期(B)
2009年度
第1四半期(A)183(174)
さんかく1
(さんかく8)182(165)
経 常 利 益 ・
経 常 損 失 ( さんかく )118(110)
さんかく18
(さんかく18)100(91)
当 期 純 利 益 ・
当 期 純 損 失 ( さんかく )
さんかく171
(さんかく166)
2,635
(2,468)
2,464
(2,301)
売 上 高
((注記))( )内は,中国電力個別決算8 【連結】 貸借対照表(41)40
(230)(20)(さんかく364)
さんかく113
(さんかく32)
(さんかく43)
さんかく72
増減
(A‐B)
6,639
6,680
純 資 産
(うち自己資本)
(うち電気事業固定資産)
(うち固定資産仮勘定)
・減価償却の進行による電気
事業固定資産の減
・水島火力発電所1号機運転
開始に伴う設備計上
・島根原子力発電所3号機増
設工事による増
(15,941)
(3,890)
(15,909)
(3,846)
28,061
27,988
資 産
負 債 21,421
21,308
(17,063)
(364)
(3,993)
(17,293)
(385)
(3,629)
(うち社債・借入金残高)
(うち原子力発電工事償
却準備引当金)
(うちその他の負債)
(6,590)
(6,632)
主 な 増 減 理 由
2008年度末(B)2009年度
第1四半期末(A)[単位:億円,未満切捨て]0.2%23.7% 23.5%
自 己 資 本 比 率9 【連 結】 キャッシュ・フロー計算書
[単位:億円,未満切捨て]20さんかく281303102200増 減
(A‐B)
さんかく172現金及び現金同等物(増減額)
社債,コマーシャル・
ペーパー等による資金
調達の減416134
財務活動 CF (収入)
さんかく435
さんかく132
フリー CF (差引支出さんかく)
さんかく509
さんかく406
投資活動 CF (支出さんかく)
税金等調整前当期純利
益の増加73274
営業活動 CF (収入)
主 な 増 減 理 由
2008年度
第1四半期(B)2009年度
第1四半期(A)10 31987957916160987048757368767876262252,145
2,373
2,033
2,244
2,400
2,258(4)(1)(33)(さんかく29)(38)(さんかく28)
総合エネルギー
供給
情報通信
電 気
2007実績
(さんかく1)
(228)
2008実績
(さんかく4)
(さんかく340)
2009実績
営業費用
2007実績(1)(156)
2008実績
(さんかく1)
(さんかく141)
2009実績
売 上 高
2007実績(2)(さんかく71)
2008実績(3)(198)
2009実績
営業利益
[単位:億円,未満切捨て]
セグメント情報(第1四半期実績)
((注記))( )対前年同期増減11 II. 2009年度業績予想12 【個 別】 収支諸元
[販売電力量] [単位:億kWh]
612.2
さんかく14.2
614.3
600.1
販売電力量合計
さんかく11.5
さんかく13.1
さんかく1.1
さんかく0.1
さんかく1.0
増 減
(A‐B)
235.1
232.2
220.7
(大口再掲)
397.5
394.3
381.2
特定規模需要((注記)2)
214.7
220.0
218.9
小 計27.326.526.4電 力
187.4
193.5
192.5
電 灯
特定
規模
需要
以外
(参考)
前年実績
当初見通し(B)今回見通し((注記)1)(A)13
増 減
(A‐B)
当初見通し(B)今回見通し(A)100.077.2559589.078.264951.0%原 子 力 利 用 率
さんかく11.09−%$/b
円/$
出 水 率
全 日 本 原 油 C I F 価 格
為 替 レ ー ト
[燃料費諸元]1%1%1$/b1円/$ 28億円
19億円
8億円
3億円
諸元変動影響額
((注記)1)今回の見通しは,4〜6月は実績,7月以降は当初見通しを据え置き
((注記)2)特高または高圧で受電し,契約電力が原則として50kW以上の需要
業績予想の概要−780780−850850
営 業 利 益−−
さんかく100
増 減
(A‐B)300600
11,090
当初見通し(B)30060010,990
今回見通し(A)連結
増 減
(A‐B)
当初見通し(B)今回見通し(A)−250250
当 期 純 利 益
個別−520520経 常 利 益
さんかく80
10,390
10,310
売 上 高
[単位:億円,未満切捨て]
個別経常利益変動の主な増減要因
個別経常利益変動の主な増減要因
経営効率化 ほか
さんかく60程度
その他
販売電力量減 さんかく150
原子力利用増 さんかく10
原油CIF高 170
石炭利用減 50
出水減 30
海外炭CIF安 ほか
販売電力量減 さんかく220
収入単価の増 160 ほか
内 容
増減額
要 因
さんかく20程度
さんかく80程度
原料費減
売上高減14 補足説明資料15 2009年度第1四半期自社火力燃料諸元 16431032318
2008年度
第1四半期123万t
石 炭516142009年度
第1四半期万t万kl
万kl
単位LNG原 油
重 油
2.消費数量591122421
2008年度
第1四半期118万t
石 炭705142009年度
第1四半期万t万kl
万kl
単位LNG原 油
重 油
1.調達数量
さんかく94
24,309
24,215
固定資産計
さんかく30
2,428
2,398
投資その他の資産固定資産
資産合計
流動資産計
核燃料
固定資産仮勘定
事業外固定資産
附帯事業固定資産
電気事業固定資産
さんかく76
26,111
26,035111,554
1,565181,801
1,820
さんかく43
3,918
3,87534953さんかく01312
さんかく35
16,346
16,310
増 減 説 明
増 減
(A‐B)
2008年度末(B)2009年度
第1四半期末(A)[単位:億円,未満切捨て]
・水島火力発電所1号機運転開
始に伴う設備計上による減
・島根原子力発電所3号機増設
工事による増
2009年度第1四半期末貸借対照表(個別)1
1.資産の部
使用済燃料再処理等積立金の減17
・減価償却の進行による減
・水島火力発電所1号機運転開
始に伴う設備計上による増 20364385原子力発電工事償
却 準 備 引 当 金224467評 価 ・ 換 算 差 額 等03,583
3,583
利 益 剰 余 金純資産さんかく0
さんかく124
さんかく124
自 己 株 式225,526
5,549
純 資 産 合 計0167167資 本 剰 余 金負債
合 計
資 本 金
負 債 合 計
流 動 負 債
固 定 負 債
さんかく76
26,111
26,035−1,855
1,855
さんかく99
20,585
20,486
さんかく280
3,907
3,62616016,313
16,474
増 減 説 明
増 減
(A‐B)
2008年度末(B)2009年度
第1四半期末(A)[単位:億円,未満切捨て]
16,607650643
5,815
9,499
2008末23216,840
合計150800CP50693短期借入金
さんかく167
5,647
長期借入金2009,699
社債
増減20091Q末
21.3%20091Q末
自己資本比率
21.2%
2008末0.1%増減
【有利子負債の内訳】
2009年度第1四半期末貸借対照表(個別)2
2.負債および純資産の部18 主要財務指標等
さんかく52円99銭
68円65銭
68円65銭
さんかく64円73銭
82円38銭
82円38銭
一株あたり当期純利益
16,874億円
2009年度
今回見通し
個別
16,874億円
2009年度
当初見通し
21.2%
16,607億円
2008年度
実績
23.5%
17,063億円
2008年度
実績
17,282億円
2009年度
当初見通し
17,265億円
2009年度
今回見通し
連結
自 己 資 本 比 率
社 債 ・ 借 入 金 残 高
2.諸元変動による単位あたり影響額
15億円
8億円
8億円%原子力利用率
35億円
3億円
19億円
28億円
2009年度
当初見通し
35億円
6億円
21億円
39億円
2008年度
実績
35億円
3億円
19億円
28億円
2009年度
今回見通し
1円/$
為 替 レ ー ト1$/b原 油 CIF価 格%出 水 率%金 利
1.主要財務指標19 ・ 当資料のいかなる情報も,当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。また,当社は当資料の
内容に関し,いかなる保証をするものでもありません。
・ 投資を行う際には,必ず当社が発行する有価証券報告書等の財務資料をご覧いただいた上で,ご自身の判断
でなされるようお願い致します。また,内容につきましては細心の注意を払ってはおりますが,掲載された情報の
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